請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時再確認(rèn)收入、沖減對應(yīng)金額。 答
老師,個體戶建筑隊,用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

請問一下,出口的產(chǎn)品退稅率是0,就視同內(nèi)銷交增值稅。現(xiàn)在報關(guān)時貨源地寫錯了,會不會影響退稅呀?一定要更改報關(guān)單嗎?
答: 你好,這個不影響的。你這個要征稅
老師,出口貨物,退稅率是0,查該商品退稅率,特殊商品標(biāo)識:禁止出口/出口不退稅,這樣的怎么處理啊?要類似內(nèi)銷交增值稅么?
答: 同學(xué)你好 你可以申請免稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我先請教一下 有關(guān)生產(chǎn)型出口退稅企業(yè) 有內(nèi)銷 有外銷情況下 增值稅的稅負(fù)怎么計算 退稅率是13%
答: 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%?








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包子 追問
2022-06-16 08:54
包子 追問
2022-06-16 09:08
羽飛老師 解答
2022-06-16 14:16
包子 追問
2022-06-16 14:18
羽飛老師 解答
2022-06-16 14:44