
老師這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)開(kāi)票金額是一樣的,只是這個(gè)稅額想差0.11,我結(jié)轉(zhuǎn)分錄可是系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候,是0,附加稅也是0,這樣有沒(méi)有關(guān)系
答: 你好 ;1.? 意思是你賬上數(shù)據(jù)有? 一個(gè)0.11的差異; 而你申報(bào)系統(tǒng)沒(méi)有差異? 金額是0? ; 那么你附加稅? 就0報(bào)即可 。 只是你賬上要做一個(gè)調(diào)整0.11處理的分錄的??
老師,這個(gè)是我們這個(gè)月的開(kāi)票金額,對(duì)應(yīng)的附加稅的表要怎么填寫(xiě)呢
答: 您好,您是說(shuō)的對(duì)應(yīng)的印花稅怎么來(lái)填寫(xiě)。正規(guī)的來(lái)說(shuō),你合同上,如果沒(méi)有明確的標(biāo)注是確定不含稅的金額是多少,稅額是多少的話(huà),你就應(yīng)該按照你開(kāi)發(fā)票的含稅額來(lái)填寫(xiě)你的應(yīng)稅金額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人,季度只代開(kāi)了專(zhuān)票,交了增值稅和附加稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,有代開(kāi)專(zhuān)票的金額,但附加稅系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算是0,附加稅含代開(kāi)付附加稅的金額嗎?
答: 附加稅的計(jì)稅依據(jù)是本季度要繳增值稅,代開(kāi)的專(zhuān)票是含在你的計(jì)稅依據(jù)里面








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



漂亮的花瓣 追問(wèn)
2022-06-15 15:33
李霞老師 解答
2022-06-15 15:34