
老師,年底未開票金額增值稅及附加稅都繳納了,現(xiàn)在沖未開票金額,增值稅沖完,附加稅怎么沖?
答: 同學(xué),你好。未開票收入,直接沖減當(dāng)期收入,當(dāng)月計(jì)提時(shí),就計(jì)提沖減后的,不用再?zèng)_一次的。
小規(guī)模納稅人,季度只代開了專票,交了增值稅和附加稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,有代開專票的金額,但附加稅系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算是0,附加稅含代開付附加稅的金額嗎?
答: 附加稅的計(jì)稅依據(jù)是本季度要繳增值稅,代開的專票是含在你的計(jì)稅依據(jù)里面
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們是小規(guī)模,開票金額就是106000,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的這個(gè)要不要填啊
答: 同學(xué),您好! 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表要填的








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