老師 您好 我們單位是小規(guī)模, 在電子稅務(wù)上代開專票的時(shí)候 ,就已經(jīng)交稅(增值稅及附加稅)了, 現(xiàn)在申報(bào)增值稅主表的時(shí)候 ,顯示預(yù)繳稅額大于應(yīng)交稅額(代開專票的增值稅稅額), 需要退增值稅100塊錢, 城建稅按比例退稅 ,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是按著應(yīng)交增值稅稅額-應(yīng)退增值稅后的金額交稅 ,這個(gè)邏輯關(guān)系對(duì)么?我還需要改數(shù)么,因?yàn)槲液藢?duì)預(yù)繳稅額不等于(代開專票增值稅稅額+附加稅) 謝謝

心悅
于2022-10-09 12:36 發(fā)布 ??1706次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-10-09 12:37
你好; 1 對(duì)的 ; 2. 你附加稅之前報(bào)了 錯(cuò)誤了就得改
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用第一個(gè)科目就對(duì)了。
2023-06-02 09:28:28
交稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ?
? ? ? ?貸:銀行存款
本地申報(bào)時(shí)抵繳
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅
? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2024-06-18 16:05:42
你好; 1 對(duì)的 ; 2.? ? 你附加稅之前報(bào)了 錯(cuò)誤了就得改?
2022-10-09 12:37:49
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的,
2026-01-06 09:56:36
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2022-10-09 12:45
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2022-10-09 12:47