魯泰公司為增值稅一般納稅人,活用增值稅率13%,2019年6月1H上月尚未抵扣的進(jìn)項稅 (1)2日,購人原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價款為50萬元,增值稅為6.5萬元,開出三額3萬元,5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):個月的商業(yè)匯票一張,該批材料已人庫。(2)6日,以產(chǎn)成品對某災(zāi)區(qū)進(jìn)行滑贈。該產(chǎn)品成本為9萬元,計稅價格為10.2萬元。 (3)13日,銷售產(chǎn)品一批,不含稅價恪為30萬元,貨款尚未收到。 (4)15日。將外購的商品一批40萬元作為福利發(fā)放給職工,該批材料負(fù)擔(dān)的增值稅額已于上月抵扣。 (5)18日。本月退回上月銷售的產(chǎn)品10000元,成本?000元,上月銷售的該產(chǎn)品款項尚未支付,退回商品已驗收人庫。 (6)30日,用銀行存款繳納木月增侑稅2萬元。 (7)30日、月末結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交或多交增值稅。 要求:(1)計算該公司本月應(yīng)交增值稅額、應(yīng)交未交或多交增值稅。 (2)編制相關(guān)會計分錄。

學(xué)堂用戶xvwxki
于2022-06-03 15:38 發(fā)布 ??1275次瀏覽
- 送心意
丁小丁老師
職稱: 注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
2022-06-03 15:57
您好!晚點(diǎn)給您過程哦
相關(guān)問題討論
(1)進(jìn)項稅額
(2)銷項稅額
(3)3900-1300=2600元
(4)購進(jìn)分錄:
借:庫存商品10000
?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1300
? 貸:銀行存款11300
銷售分錄:
借:應(yīng)收賬款33900
??? 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3900
????????????主營業(yè)務(wù)收入30000
結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本? 10000
?貸:庫存商品10000
2022-06-20 21:23:36
您好!晚點(diǎn)給您過程哦
2022-06-03 15:57:11
你好,計算和分錄 如下,請參考
2022-05-07 10:13:37
你好同學(xué),沒有取得專票的話,價稅合計金額入賬,那么分錄是這樣的
借:庫存商品
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
2023-12-24 16:38:45
你好
借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-07-11 09:22:39
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丁小丁老師 解答
2022-06-03 17:50