老師你好,開(kāi)出的的發(fā)票是6個(gè)點(diǎn)現(xiàn)代服務(wù),出現(xiàn)了提醒 問(wèn)
那個(gè)要填寫(xiě)在主表的第3欄應(yīng)稅勞務(wù) 答
老師,我這個(gè)成本費(fèi)用不用填,就填0可以嗎 問(wèn)
是的,沒(méi)有發(fā)生就是0 答
老師,我們一個(gè)小規(guī)模10_12月未計(jì)提工資,我用今年補(bǔ) 問(wèn)
是沒(méi)有確認(rèn) 管理費(fèi)用-工資,還是沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬? 答
老師,企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用除了扣除限額調(diào)增,有對(duì)發(fā) 問(wèn)
沒(méi)有的,限額調(diào)增即可 答
老師你好,我想問(wèn)一下根據(jù)新稅法,一般納稅人勞務(wù)派 問(wèn)
是的,那個(gè)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 答

老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票已交的發(fā)票怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款
一般納稅人是可以開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,也可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,對(duì)吧?
答: 是的,一般納稅人是可以開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,也可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人銷售的時(shí)候,不管是開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或者增值稅他都有這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額是嗎
答: 您好 一般納稅人銷售的時(shí)候,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或者增值稅都有這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 是的









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