老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷(xiāo)后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷(xiāo)原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

您好!老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們聘請(qǐng)的第三方審計(jì)提出來(lái)我們?nèi)ツ曩I(mǎi)了幾個(gè)門(mén)和幾把鎖,沒(méi)有入固定資產(chǎn),現(xiàn)在需要入固定資產(chǎn)的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)在預(yù)算一體化系統(tǒng)里面怎么做賬呢?我們是公益一類(lèi)事業(yè)單位,財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄是什么呢?謝謝您了!
答: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 補(bǔ)記固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn)(門(mén)和鎖的購(gòu)買(mǎi)金額) 貸:以前年度盈余調(diào)整(因?yàn)槭钦{(diào)整去年的賬務(wù),通過(guò)此科目過(guò)渡) 調(diào)整累計(jì)折舊(假設(shè)從購(gòu)買(mǎi)到現(xiàn)在需要計(jì)提一定的折舊): 借:以前年度盈余調(diào)整(折舊金額) 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 將以前年度盈余調(diào)整余額轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余: 借:以前年度盈余調(diào)整(余額) 貸:累計(jì)盈余 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 由于去年購(gòu)買(mǎi)門(mén)和鎖時(shí)已經(jīng)支付了款項(xiàng),在預(yù)算一體化系統(tǒng)中,如果當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了支出預(yù)算分錄,現(xiàn)在補(bǔ)記固定資產(chǎn)不需要再做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)椴簧婕爱?dāng)年預(yù)算收支的變動(dòng)。 如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做支出預(yù)算分錄(這種情況較少,但如果存在),則需要按照以下方式處理: 補(bǔ)記預(yù)算支出: 借:事業(yè)支出(門(mén)和鎖的購(gòu)買(mǎi)金額) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(如果是用貨幣資金支付的)或財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整等(根據(jù)實(shí)際資金來(lái)源調(diào)整相應(yīng)科目)
老師,我單位是事業(yè)單位,購(gòu)買(mǎi)了平板電腦,之后才知道因今年政策不允許購(gòu)買(mǎi)非國(guó)產(chǎn)的且平板入不了固定資產(chǎn),要怎么做賬?
答: 你好,是需要調(diào)整到費(fèi)用的意思??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
事業(yè)單位合并,固定資產(chǎn)接受方如何處理
答: 同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 貸無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)







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