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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-05-30 04:54

你好,很高興為你解答
這個題目出的不嚴(yán)謹(jǐn),可以不考慮這道題目。
正常沒有預(yù)計負(fù)債的情況下發(fā)生退貨在報表沒有報出去之前,是調(diào)整報表,而且這個沒有過匯算期。并不是答案解釋的那樣。

趙海龍老師 解答

2022-05-30 04:58

不好意思,題目給了一個假設(shè)條件,是3月20日完成匯算,這樣的話是計入遞延所得稅資產(chǎn)的

車曉遲 追問

2022-05-30 17:07

不明白,因為去年這部分已經(jīng)實現(xiàn)利潤,計入利潤總額,交了所得稅,退貨沖減了收入和成本,為啥還要提遞延所得稅資產(chǎn),直接影響當(dāng)期所得稅就完了唄

趙海龍老師 解答

2022-05-30 18:54

銷售退回發(fā)生在財務(wù)報表批準(zhǔn)報出日之前,但匯算清繳已經(jīng)完成。由于報表還未報出,仍然屬于日后調(diào)整事項,按照日后事項做賬務(wù)處理,但是所得稅方面,由于匯算清繳已經(jīng)完成,退回涉及的所得稅,不再調(diào)整報告年度的應(yīng)交所得稅,而直接計入當(dāng)期應(yīng)交所得稅,同時報告年度確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。

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你好,很高興為你解答 這個題目出的不嚴(yán)謹(jǐn),可以不考慮這道題目。 正常沒有預(yù)計負(fù)債的情況下發(fā)生退貨在報表沒有報出去之前,是調(diào)整報表,而且這個沒有過匯算期。并不是答案解釋的那樣。
2022-05-30 04:54:58
您好 是的,理解是正確的。
2022-04-25 05:05:45
你好,一般這個不用做,實操中一般都不用。
2023-04-03 10:40:09
同學(xué),你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
你好,正在回復(fù)題目
2024-06-10 14:08:12
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