老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

現(xiàn)在國(guó)稅打電話來(lái)說(shuō)申報(bào)的企業(yè)所得稅年報(bào),沒(méi)有成本,企業(yè)現(xiàn)在要加上去?該怎么調(diào)賬呢?
答: 你好,是有收入,沒(méi)有成本嗎
之前的會(huì)計(jì)在季報(bào)的時(shí)候把職工薪酬,和固定資產(chǎn)折舊計(jì)入了營(yíng)業(yè)成本,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),主表的營(yíng)業(yè)成本和職工薪酬、固定資產(chǎn)這些該怎么填?
答: 你好,這個(gè)根據(jù)您賬上的實(shí)際數(shù)據(jù)填寫。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 老師 想咨詢一下企業(yè)所得稅年報(bào)的問(wèn)題
答: 您好,您可以說(shuō)一下,看看能否幫您解決呢









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簡(jiǎn)單 追問(wèn)
2017-05-10 16:48
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2017-05-10 16:52
鄒老師 解答
2017-05-10 16:42
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2017-05-10 16:47
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2017-05-10 16:48
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2017-05-10 16:53