老師我想請(qǐng)問(wèn)一下二五年的匯算清繳已經(jīng)報(bào)過(guò)了,然 問(wèn)
系統(tǒng)不自動(dòng)帶出:因?yàn)槟闶窍葓?bào)了 2026 年一季度,再做 2025 年匯算;必須先做完 2025 匯算,再報(bào)一季度,系統(tǒng)才會(huì)認(rèn)虧損。 一季度利潤(rùn) 108076.42:要先交稅(因?yàn)楝F(xiàn)在系統(tǒng)沒(méi)讀到 2025 年虧損)。 2025 年虧損 20 萬(wàn):一季度用不上,但二季度可以用。 二季度申報(bào)時(shí),系統(tǒng)已經(jīng)有 2025 年匯算虧損數(shù)據(jù),直接抵減二季度及以后利潤(rùn)。 不是必須一季度用:虧損可以往后結(jié)轉(zhuǎn)5 年,二季度、三季度、四季度、明年都能用 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師26年1季度企業(yè)所得稅季報(bào) 應(yīng)付職工薪酬工資 問(wèn)
您好,實(shí)際發(fā)放的也是1到3月的 答
老師,公司的車(chē)子出售給法人了,交了增值稅,但是申報(bào) 問(wèn)
你好,你這個(gè)?差異是會(huì)計(jì)計(jì)賬和稅務(wù)不一致導(dǎo)致的嗎。 處置固定資產(chǎn) 增值稅:按售價(jià)全額計(jì)稅。 會(huì)計(jì):僅將?凈收益?計(jì)入“資產(chǎn)處置損益”或“營(yíng)業(yè)外收入”,不計(jì)入營(yíng)業(yè)收入 ??。 ? 答
老師好,如圖示,我們公司名下有5家銀行,我想把我們的 問(wèn)
結(jié)論先說(shuō):不用先銷(xiāo)其他4家一般戶,按下面順序最穩(wěn)妥、不影響業(yè)務(wù)。 答

關(guān)于出口退稅業(yè)務(wù),對(duì)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,① 需要何時(shí)做出口退稅類勾選? ② 進(jìn)項(xiàng)稅額 是否填入增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額中 ?
答: 你好,你準(zhǔn)備申報(bào)退稅的時(shí)候就要勾銷(xiāo)。 是需要填入的。
你好,1、出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證時(shí),是只能選擇退稅嗎?退稅勾選只能勾選當(dāng)月的嗎?8月6號(hào)勾選的7月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是在填報(bào)增值稅時(shí)就只能填報(bào)到稅款所屬期為8月份的進(jìn)項(xiàng)稅里了嗎?2、我8月份申報(bào)出口退稅,可以把8月開(kāi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)票也申報(bào)了嗎?就是還沒(méi)有申報(bào)增值稅,直接申報(bào)出口退稅3、申報(bào)出口退稅時(shí)必須認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
答: 您好,1、用于出口退稅是只能選擇退稅的,退稅勾選只能勾選當(dāng)月的和以前月份的,8月6號(hào)勾選的7月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是在填報(bào)增值稅時(shí)就只能填報(bào)到稅款所屬期為8月份的進(jìn)項(xiàng)稅里了嗎?是的 2、我8月份申報(bào)出口退稅,可以把8月開(kāi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)票也申報(bào)了嗎?就是還沒(méi)有申報(bào)增值稅,直接申報(bào)出口退稅,申報(bào)出口退稅之前需要在、先申報(bào)增值稅,8月份開(kāi)的發(fā)票可以申報(bào)退稅的,您認(rèn)證了就有信息的。 3、申報(bào)出口退稅時(shí)必須認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?是的,必須認(rèn)證了才可以申報(bào)出口退稅的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,想問(wèn)一下,本月進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了出口退稅,但是增值稅報(bào)表早就報(bào)過(guò)了,稅款也扣過(guò)了,沒(méi)有申報(bào)出口退稅進(jìn)項(xiàng)票的收入,可以在下月申報(bào)收入嗎?
答: 你好,可以的。這個(gè)不影響









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