老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開錯(cuò)必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

新版利潤(rùn)表里頭有研發(fā)費(fèi)用,那計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí)需要減去研發(fā)費(fèi)用嗎?
答: 是的,是需要減去的
各位老師,請(qǐng)問(wèn)新版利潤(rùn)表中計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí),研發(fā)費(fèi)用單獨(dú)列式,是否需要減去研發(fā)費(fèi)用呢?
答: 你好同學(xué) 是的,新版利潤(rùn)表研發(fā)費(fèi)用單獨(dú)列式,與其他費(fèi)用平級(jí),是需要減去的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,在填匯繳清算時(shí),本來(lái)利潤(rùn)表里已經(jīng)扣除了研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在再填A(yù)107012又扣除了研發(fā)費(fèi)用,是不是錯(cuò)了
答: 沒(méi)錯(cuò),研發(fā)費(fèi)用需要在加計(jì)扣除75%








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