以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 但是我們異地項(xiàng)目有預(yù)交的稅款 加上本月認(rèn)證了一部分進(jìn)項(xiàng)稅 本月就沖抵了 所以也沒(méi)有補(bǔ)交 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

學(xué)堂用戶g9kh9a
于2022-05-16 17:05 發(fā)布 ??544次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-16 17:16
您好,同學(xué)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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您好,同學(xué)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-05-16 17:16:51
跨年度進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄,
1、需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候,
借:以前年度損益調(diào)整,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅檢查調(diào)整,
2、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅檢查調(diào)整,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,
借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),
貸:以前年度損益調(diào)整
2021-04-03 10:48:26
你好,這個(gè)要看是什么原因要轉(zhuǎn)出。是因?yàn)橐涗浀礁@M(fèi)嗎還是什么?
2024-04-11 16:37:30
您好!直接在表二做轉(zhuǎn)出,然后會(huì)計(jì)上做處理
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2023-10-31 18:28:33
?你好; 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 月末結(jié)轉(zhuǎn)??
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
、
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
結(jié)轉(zhuǎn) 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸? ?以前年度損益調(diào)整
2022-04-14 09:38:11
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