收到以前年度的異常發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那是不是還要補(bǔ)交附加稅

游龍漂浮
于2026-01-02 13:48 發(fā)布 ??81次瀏覽
- 送心意
劉艷紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論
您好,是的,有增值稅就有附加稅
2026-01-02 13:49:07
您好!直接在表二做轉(zhuǎn)出,然后會(huì)計(jì)上做處理
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2023-10-31 18:28:33
?你好; 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 月末結(jié)轉(zhuǎn)??
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
、
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
結(jié)轉(zhuǎn) 借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調(diào)整
2022-04-14 09:38:11
不需要的
只修改一個(gè)月的就可以
2022-08-17 19:33:48
是不是之前發(fā)票做了成本費(fèi)用。
2022-01-11 08:57:56
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