
老師:存在應(yīng)調(diào)整免抵退稅額和計(jì)算應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額與企業(yè)不一致的數(shù)據(jù)要怎么辦
答: 稅法上和會(huì)計(jì)上有差異是正常的。 你申報(bào)按稅法處理就是啦。
我們申報(bào)手冊(cè)核銷的時(shí)候 出現(xiàn)存在計(jì)算應(yīng)調(diào)整免抵退稅額、計(jì)算應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額與企業(yè)申請(qǐng)不一致的數(shù)據(jù),我們都是電子稅務(wù)局帶出的數(shù)據(jù) 請(qǐng)問(wèn)我要調(diào)嗎
答: 同學(xué)你好 稅法上和會(huì)計(jì)上有差異是正常的。 你申報(bào)按稅法處理就是啦。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
就是我的免抵退稅申報(bào)匯總表中一直有個(gè)數(shù)據(jù),就是上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額8萬(wàn)多,這個(gè)應(yīng)該怎么辦
答: 同學(xué)你好 是不是調(diào)整出口收入了,征退稅出差額了,只有在等有了新的出口以后就能抵減了










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