老師,23年有一筆分錄,之前沒有做過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè) 問
你好,需要計(jì)提上個(gè)人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 答
老師您好,企業(yè)今年要注銷了,注銷前要做注銷前的匯 問
您好,要的,還要做清算表 答
咨詢下,計(jì)算利息時(shí),360天計(jì)息與365天計(jì)息,哪種方式 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
業(yè)務(wù)招待費(fèi)和自己的商品送給客戶。這兩個(gè)在增值 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
董老師,您還在線嗎? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答

就是我的免抵退稅申報(bào)匯總表中一直有個(gè)數(shù)據(jù),就是上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額8萬(wàn)多,這個(gè)應(yīng)該怎么辦
答: 同學(xué)你好 是不是調(diào)整出口收入了,征退稅出差額了,只有在等有了新的出口以后就能抵減了
我們申報(bào)手冊(cè)核銷的時(shí)候 出現(xiàn)存在計(jì)算應(yīng)調(diào)整免抵退稅額、計(jì)算應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額與企業(yè)申請(qǐng)不一致的數(shù)據(jù),我們都是電子稅務(wù)局帶出的數(shù)據(jù) 請(qǐng)問我要調(diào)嗎
答: 同學(xué)你好 稅法上和會(huì)計(jì)上有差異是正常的。 你申報(bào)按稅法處理就是啦。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是我的免抵退稅申報(bào)匯總表中一直有個(gè)數(shù)據(jù),就是上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額8萬(wàn)多,這個(gè)應(yīng)該怎么辦?老師這個(gè)應(yīng)該怎么做憑證
答: http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_b360a07501018r3p.html 看看這里對(duì)你有幫助










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