沒(méi)做稅務(wù)登記的個(gè)體戶需要匯算嗎 問(wèn)
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣(mài)衛(wèi)浴的,經(jīng)營(yíng)范圍,有安裝和維 問(wèn)
您好,可以的,有經(jīng)營(yíng)范圍就能開(kāi) 答
企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng),這個(gè)調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問(wèn)
您好,你是調(diào)增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問(wèn)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

某公司共有職工500名,其中生產(chǎn)工人為400名,管理工人為100名,2019年12月份,該公司向職工方法。自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利。每人發(fā)放一臺(tái),該產(chǎn)品的成本為每臺(tái)150元,價(jià)格為200元,增值稅稅率為13%,不考慮其他因素,該公司。應(yīng)該是向,而計(jì)入管理費(fèi)用的金額為多少元?將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于員工福利屬于視同銷(xiāo)售,那么增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為什么要算進(jìn)管理費(fèi)用里
答: 同學(xué),你好! 因?yàn)樽援a(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利屬于視同銷(xiāo)售行為。需要按照市場(chǎng)售價(jià)繳納增值稅。這樣一來(lái),計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的金額就應(yīng)該包含增值稅的金額了,那么計(jì)入管理費(fèi)用的金額也包含了增值稅的金額。
飛機(jī)票的價(jià)格:5380÷ ( 1+ 9%) 等于4935.78飛機(jī)票增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額:5380-4935.78等于444.22計(jì)入管理費(fèi)用的差旅費(fèi):4935.78+198.11+1886.79+360等于7380.68差旅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額:444.22+11.89+113.21等于569.32老師你好我這樣做是錯(cuò)在哪里呀
答: 您好,飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣不是票全部金額計(jì)算
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這道題是借:管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi) 188.68 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 754.72 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 56.6 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000還是借; 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 943.40 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 56.6貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000麻煩回復(fù)一下,謝謝
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)是單位籌建期間嗎










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