
老師,請問進項稅額留底稅額退稅后,銀行收到退稅款后,具體的會計賬務怎么處理?會計分錄應該怎么寫?
答: 借銀行存款, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
老師好,我司與客戶國內(nèi)轉(zhuǎn)廠,貨物未經(jīng)過保稅區(qū),貨物直接送貨至客戶工廠,到次月再與客戶進行報關結轉(zhuǎn),且報關單的監(jiān)管方式為進料深加工1.請問這種方式我司可以辦理出口退稅嗎?2.如果不可以退稅,那這種方式出口是免稅還是視同內(nèi)銷處理?3.我司原材料接近90%都是國內(nèi)購買,內(nèi)銷業(yè)務很少,現(xiàn)有大量的留底稅額,這些進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?為什么?請老師針對我的3個問題幫忙解答下,謝謝~
答: ?同學您好,很高興為您解答,請稍等
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,稅務局留底退稅,之后有上交款,把進項稅額又給我了,我做,借,進項稅額貸留底稅 借留底稅 貸進項稅轉(zhuǎn)出 之后不符合條件,錢給稅務局了,把進項稅額都給我了,借進項 貸留底 借留底,貸銀行 這不是做倆個進項稅額在借方,指導我一下被老師
答: 同學你好 借成本費用 貸進項轉(zhuǎn)出










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