老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
2026年補(bǔ)交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,到 問
一、會計處理(小企業(yè)會計準(zhǔn)則) 補(bǔ)以前年度印花稅,一律計入利潤分配 - 未分配利潤,不進(jìn)當(dāng)期損益,不追溯修改以前年度財務(wù)報表。 滯納金計入營業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務(wù)處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補(bǔ) 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調(diào)增稅金及附加、調(diào)減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財務(wù)報表不用改。 2025 補(bǔ) 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調(diào)增費(fèi)用、調(diào)減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調(diào)整。 不存在又退又補(bǔ)的沖突:分別更正對應(yīng)年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調(diào)減問題:2026 補(bǔ)的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調(diào)減利潤,不是在 2026 年調(diào)。 答
你好老師,我也怎么把速達(dá)張的報表改成跟納稅申報 問
同學(xué)你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個是增值稅申報表,一個是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產(chǎn)品中,制造費(fèi)用明細(xì)怎么導(dǎo)出 問
朋友您好,系統(tǒng)是沒有直接導(dǎo)出? 已售產(chǎn)品%26制造費(fèi)用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當(dāng)月 總直接人工*總制造費(fèi)用? / 當(dāng)月入庫產(chǎn)量=單位人工、單位制造費(fèi)用 再用 單位人工、制造費(fèi)用*當(dāng)月銷量=已銷售產(chǎn)品的人工和制造費(fèi)用 答
老師,假設(shè)我今年租了一些土地,讓后我租給別人經(jīng)營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分?jǐn)?/span> 答

企業(yè)與第三方物流簽訂了運(yùn)輸合同,并就運(yùn)輸過程中的倉儲與運(yùn)輸商簽訂了倉儲合同,請問運(yùn)輸過程中的倉儲費(fèi)發(fā)票入賬后(入賬科目運(yùn)輸費(fèi)-倉儲),倉儲費(fèi)部分按照運(yùn)輸合同繳納還是倉儲合同繳納?
答: 同學(xué),你好 倉儲合同繳納
老師,您 好,我公司出租倉庫與客戶簽訂倉儲費(fèi)合同,合同上是萬元一年,一直這樣,現(xiàn)在增加了一些費(fèi)用,但合同一年只簽有一份,早在上個月已經(jīng)開出發(fā)票1萬元的發(fā)票給客戶了,現(xiàn)在增加的費(fèi)用能直接開給客戶嗎,不補(bǔ)合同,之前合同有注明其他費(fèi)用比如運(yùn)輸費(fèi)冷鏈費(fèi)等另計,現(xiàn)在能只開發(fā)票不補(bǔ)合同了嗎
答: 哈哈,可以的,合同只是個形式,有額外的補(bǔ)充雙方私下達(dá)成一致,也可以執(zhí)行
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好 一票制 倉儲費(fèi)跟運(yùn)費(fèi)開在一起可以嗎
答: 你好!嚴(yán)格來說不行。不過一般問題也不大







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