老師,小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)需要 問(wèn)
只開免稅發(fā)票(月銷≤10 萬(wàn) / 季≤30 萬(wàn)):不用填《減免稅申報(bào)明細(xì)表》 只填主表:第 10 欄(小微企業(yè))或第 11 欄(個(gè)體戶 / 未達(dá)起征點(diǎn)) 只有你還有其他免稅項(xiàng)目(如農(nóng)產(chǎn)品免稅、出口免稅等)時(shí),才需要填減免明細(xì)表 答
老師,汽車公司做二手車交易的,要給買方開兩種類型 問(wèn)
只開二手車銷售車發(fā)票,對(duì)方可以過(guò)戶就行 答
她說(shuō)這是寄樣品給客戶的,做銷售費(fèi)用,是不是先做主 問(wèn)
借銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 答
老師,查驗(yàn)的發(fā)票如何下載PDF?找不到下載的 問(wèn)
電子稅務(wù)局 → 我要辦稅 → 稅務(wù)數(shù)字賬戶 發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì) → 全量發(fā)票查詢 查詢類型選:取得發(fā)票 查到票 → 點(diǎn)右邊 下載 / 交付 答
老師,稅務(wù)系統(tǒng)里現(xiàn)在有沒(méi)有修理修配服務(wù)編碼? 問(wèn)
您好,有呀,現(xiàn)在還有這個(gè),我才開的 答

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,留底稅之間要怎么結(jié)轉(zhuǎn)不懂,
答: 你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是要交的增值稅額小于上月留底稅額,本月增值稅賬務(wù)怎么處理
答: ?你好;? 借方掛著余額? ?留底即可; 這個(gè)月做L?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月銷項(xiàng)稅額79245.28,進(jìn)項(xiàng)稅額43.42,上期留底稅額1092.11,本期應(yīng)交增值稅額78109.75,請(qǐng)問(wèn)怎樣把本月銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平?謝謝!
答: 你好,借借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸,銀行存款。









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陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)
2022-04-26 11:57
辜老師 解答
2022-04-26 12:12