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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-07 10:40

老師,這個(gè)不是增值稅計(jì)提的分錄嗎?我是問年底是不是進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,留底稅還要結(jié)轉(zhuǎn)一下,留到下年數(shù)據(jù)就清爽了。

品七 追問

2017-02-07 10:43

是的老師我是沒結(jié)轉(zhuǎn)過,可是實(shí)際處理中有很多會(huì)計(jì)是互相結(jié)轉(zhuǎn)的,我怕被人說不專業(yè),呵呵。

鄒老師 解答

2017-02-07 10:37

你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

鄒老師 解答

2017-02-07 10:42

你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,有余額也是正常的,不是沒有余額賬務(wù)處理就正確了

鄒老師 解答

2017-02-07 10:44

你好,把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)清零了是錯(cuò)誤的做法

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅29000 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅29000
2022-10-03 17:11:22
你好,學(xué)員,可以的,按照余額結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-02-28 22:46:07
您好,年末的時(shí)候應(yīng)該做一個(gè)增值稅明細(xì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)
2022-02-19 21:52:03
你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-07 10:37:41
不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的幾種情況   https://www.shui5.cn/article/21/106948.html
2022-01-03 10:51:43
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