老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
報個稅,公司平時只是平時零星付一點,也不是全部人 問
你好,工資是發(fā)放后申報,平日可以零申報沒發(fā)放時 答
請問一下老師,這分錄對嗎 問
同學(xué)你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報的所得稅預(yù)交表,提示的營業(yè)外收入,增 問
你好,減免得增值稅需要填寫到營業(yè)外收入那里,你營業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā),沒錢了就先拖欠 問
就那樣填報就行,據(jù)實填報 答

福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費用-福利費貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的
老師,發(fā)工資會計分錄摘要是不是這樣寫:計提工資:借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,支付工資:借應(yīng)付職工薪酬,貸庫存現(xiàn)金?
答: 你好, 借 管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 或庫存現(xiàn)金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,比如本月應(yīng)發(fā)工資3000,沒有社保月末計提時應(yīng)寫,計提職工薪酬,借管理費用應(yīng)付職工薪酬3000.貸庫存現(xiàn)金3000對嗎
答: 你好,我給你下分錄計提包括發(fā)放的 計提 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:現(xiàn)金









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三省居士 追問
2022-04-24 17:46
紫藤老師 解答
2022-04-24 17:46