老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
報(bào)個(gè)稅,公司平時(shí)只是平時(shí)零星付一點(diǎn),也不是全部人 問
你好,工資是發(fā)放后申報(bào),平日可以零申報(bào)沒發(fā)放時(shí) 答
請(qǐng)問一下老師,這分錄對(duì)嗎 問
同學(xué)你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報(bào)的所得稅預(yù)交表,提示的營(yíng)業(yè)外收入,增 問
你好,減免得增值稅需要填寫到營(yíng)業(yè)外收入那里,你營(yíng)業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā),沒錢了就先拖欠 問
就那樣填報(bào)就行,據(jù)實(shí)填報(bào) 答

去年少計(jì)提工資,今年補(bǔ)計(jì)提補(bǔ)做借:以前年度損益調(diào)整 貨:應(yīng)付職工薪酬 ,所得稅調(diào)整 借:應(yīng)交稅金 應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整
答: 你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
(實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)21年多計(jì)提管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)分錄是 借:管理費(fèi)用 879.32 貸:應(yīng)付職工薪酬 879.32,沒有以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問我可以先紅沖,然后納稅調(diào)增 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 21.98 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 21.98 嗎?,這個(gè)方法還需要再去調(diào)整去年的報(bào)表嗎?
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 不需要調(diào)整去年的報(bào)表
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,就是12月份工資沒有計(jì)提在1月份做了一筆分錄,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借利潤(rùn)分配,待以前年度損益調(diào)整,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行。匯算清理的時(shí)候賬載金額和實(shí)際發(fā)生額怎么填寫呢,是把1月份調(diào)整那筆的工資加上填寫嗎?
答: 賬載金額填寫計(jì)提的金額、 稅收金額和實(shí)際金額,把這個(gè)少計(jì)提的金額補(bǔ)上就可以。









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LL@Forever 追問
2022-04-24 11:24
LL@Forever 追問
2022-04-24 11:25
鐘存老師 解答
2022-04-24 11:26