老師你好,開出的的發(fā)票是6個點現(xiàn)代服務(wù),出現(xiàn)了提醒 問
那個要填寫在主表的第3欄應(yīng)稅勞務(wù) 答
老師,我這個成本費(fèi)用不用填,就填0可以嗎 問
是的,沒有發(fā)生就是0 答
老師,我們一個小規(guī)模10_12月未計提工資,我用今年補(bǔ) 問
是沒有確認(rèn) 管理費(fèi)用-工資,還是沒有通過應(yīng)付職工薪酬? 答
老師,企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用除了扣除限額調(diào)增,有對發(fā) 問
沒有的,限額調(diào)增即可 答
老師你好,我想問一下根據(jù)新稅法,一般納稅人勞務(wù)派 問
是的,那個是可以抵扣進(jìn)項 答

我公司去年銷售商品開出增值稅發(fā)票,對方今年把發(fā)票退回來了,說品名開錯了。今年新開的發(fā)票,品名稅率都變了,怎么做分錄
答: 先把去年開錯的分錄沖減了,再按正確的開票金額做
2.甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅,在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi))。6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù):1.2日,向乙公司銷售商品1600件,標(biāo)價總額為800萬元(不含增值稅),商品實際成本為480萬元。為了促銷,甲公司給予乙公司 20%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)。2.10日,因部分商品的規(guī)格與合同不符,乙公司退回A商品800件。當(dāng)日,甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票(紅字),銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項稅額,退回商品已驗收入庫。
答: 你好請把題目完整發(fā)一下
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問銷售退回的增值稅發(fā)票開紅字嗎?
答: 你好,銷售退回的增值稅發(fā)票,需要開具紅字發(fā)票紅沖的








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陪你考證的初級班主任 追問
2022-04-21 14:28
家權(quán)老師 解答
2022-04-21 14:43
陪你考證的初級班主任 追問
2022-04-21 20:01
家權(quán)老師 解答
2022-04-21 21:25