郭老師,在線嗎?有個(gè)問(wèn)題,想咨詢。 問(wèn)
同學(xué)你好 老師不在線呢 答
老師,增值稅申報(bào)表出來(lái)的銷售額和銷項(xiàng)稅額有可能 問(wèn)
您好,有可能是錯(cuò)的,你按正確的來(lái)填就可以 答
賬上計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和申報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以不一致 問(wèn)
同學(xué)您好,正在解答,請(qǐng)您稍后 答
老師你好 之前有一張異常發(fā)票轉(zhuǎn)出了 現(xiàn)在稅務(wù)局 問(wèn)
可在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出中填寫(xiě)負(fù)數(shù)試試 答
老師,我是會(huì)計(jì),公司還有一個(gè)出納,公司開(kāi)的基本戶和 問(wèn)
你好,這個(gè)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法的 答

一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額如何記賬,進(jìn)項(xiàng)稅額如何轉(zhuǎn)出?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
你好,小規(guī)模發(fā)生的業(yè)務(wù),也收到了進(jìn)項(xiàng)票,但是開(kāi)銷項(xiàng)票的時(shí)候變成了一般納稅人。會(huì)計(jì)在經(jīng)驗(yàn)不足 一般納稅人開(kāi)的票 用小規(guī)模時(shí)候收到的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了,現(xiàn)在管理員要讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后補(bǔ)稅,還有什么辦法么 補(bǔ)稅的金額比較大
答: 你好 ; 你去做轉(zhuǎn)出分錄 。然后補(bǔ)稅即可 ; 只能補(bǔ)稅的 ;這個(gè)本來(lái)就不能用小規(guī)模期間的去抵扣的; 你小規(guī)模期間本身就得價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用去的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們單位(一般納稅人)上個(gè)月進(jìn)的貨,這個(gè)月需要退貨。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我已經(jīng)抵扣。請(qǐng)問(wèn):我開(kāi)出紅字信息表后就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么做
答: 借預(yù)付賬款 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出









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陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)
2022-04-21 10:25
meizi老師 解答
2022-04-21 10:33