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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-20 09:49

你好; 分公司那邊是自己開票 來(lái)報(bào)稅的嗎    ;分公司會(huì) 自己抵扣 分公司名稱下的進(jìn)項(xiàng)稅不

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您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來(lái)就不會(huì)影響利潤(rùn)表的嘛
2024-11-21 18:30:31
你好,本月尚未繳納的增值稅=5100—(1700—51)—1000
2022-04-02 10:37:43
增值稅本月尚未繳納的金額=進(jìn)項(xiàng)稅額1700-轉(zhuǎn)出51-銷項(xiàng)稅5100+銀行存款1000=700元。
2023-03-20 19:09:49
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-08-22 14:27:52
你好,劉迪,什么原因需要轉(zhuǎn)出?
2024-07-11 10:05:34
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