
老師,調(diào)整以前年度費用,重復入賬了跨年 怎么處理原來的分錄是,借應交稅費,貸管理費用
答: 同學,你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費
我有一筆本年度額開支,目前沒有支付,但我想入賬在本年,然后就計提了一筆,已經(jīng)收到發(fā)票那些了,借:管理費用,應交稅費——待抵扣進行稅額,貸:應付賬款,這樣可以嗎,還是直接是借:管理費用,貸:應付賬款,那種方式合適一些呢
答: 你好,這個不用體現(xiàn)稅額的增加,按照下面這么做就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好 想請問一下 2021年12月支付房租時借方掛的管理費用 2022年1月收到專票 紅字沖銷了12月的憑證借掛應付 但是這邊1月管理費用有差額 這個賬務處理怎么處理呢 12月支付時 借:管理費用 貸:銀行 1月收到專票時 借:管理費用 應交稅費 貸:應付其他差額在應交稅費哪里 這種要怎么處理啊
答: 同學你好 是交的什么稅呢









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