
有個(gè)未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)本月做到借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng);次月認(rèn)證了應(yīng)該怎么做呢
答: 你好!次月認(rèn)證分錄 應(yīng)借記“應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額”科目,貸記“應(yīng)交稅金---待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目
老師你好 想請問一下 2021年12月支付房租時(shí)借方掛的管理費(fèi)用 2022年1月收到專票 紅字沖銷了12月的憑證借掛應(yīng)付 但是這邊1月管理費(fèi)用有差額 這個(gè)賬務(wù)處理怎么處理呢 12月支付時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行 1月收到專票時(shí) 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付其他差額在應(yīng)交稅費(fèi)哪里 這種要怎么處理啊
答: 同學(xué)你好 是交的什么稅呢
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,調(diào)整以前年度費(fèi)用,重復(fù)入賬了跨年 怎么處理原來的分錄是,借應(yīng)交稅費(fèi),貸管理費(fèi)用
答: 同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)








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