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送心意

林木老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2022-04-18 16:20

同學(xué),一般跨月只能紅沖不能作廢,你是不是紅沖了?

???? 追問(wèn)

2022-04-18 16:36

是紅沖了 我的意思是一共需要幾張憑證這筆業(yè)務(wù)

林木老師 解答

2022-04-18 16:40

你可以把這幾張發(fā)票做到一張憑證上。

???? 追問(wèn)

2022-04-18 17:00

麻煩老師告知下憑證如何填寫(xiě)都 謝謝

林木老師 解答

2022-04-18 17:06

你紅沖了會(huì)打印負(fù)數(shù)發(fā)票出來(lái)就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)    貸:應(yīng)收賬款      然后你會(huì)再藍(lán)字發(fā)票,按照正確的做賬就可以了。

???? 追問(wèn)

2022-04-18 17:47

就是紅沖了這張發(fā)票 這張藍(lán)色發(fā)票不需要做憑證對(duì)嗎  只需要重新開(kāi)的做憑證即可?

林木老師 解答

2022-04-18 17:56

藍(lán)字發(fā)票還是要做憑證的,紅字發(fā)票開(kāi)出來(lái)沖減以前的收入。

???? 追問(wèn)

2022-04-18 19:21

那就是這樣一共六張憑證 您看哪里有沒(méi)有問(wèn)題。1.銷售發(fā)票(需要作廢跨月) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款。2.還有計(jì)提
3.繳稅  借: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸 :銀行存款。
4.紅字發(fā)票  借: 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)  貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額負(fù)。
5.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(已繳納的增值稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 。
6.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(抵扣繳納增值稅的一部分稅額)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
在科目余額表中 (1)銷項(xiàng)稅額在借方結(jié)果=作廢發(fā)票稅額+作廢發(fā)票稅額-抵扣一部分稅額  (2)轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方結(jié)果=作廢發(fā)票稅額-抵扣一部分稅額 (3)未交增值稅在貸方結(jié)果=抵扣一部分稅額的金額

林木老師 解答

2022-04-18 19:49

同學(xué),第一你計(jì)提城建稅那些,計(jì)入的是營(yíng)業(yè)稅金及附加,我們先不看交稅那一塊,先把三筆分錄捋一捋,就是你第一次開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,然后紅沖,再重新開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票,這三筆分錄你看下我的附件內(nèi)容。
如果這三筆分錄清楚了,后續(xù)的交稅應(yīng)該就問(wèn)題不大。

林木老師 解答

2022-04-18 19:52

你能否看得到我的附件?

???? 追問(wèn)

2022-04-18 20:55

看的到附件老師 第一張應(yīng)該是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;應(yīng)交稅費(fèi)  貸:應(yīng)收賬款 這樣吧?因?yàn)檫@張要作廢的發(fā)票增值稅已繳納 次月只抵了一部分還有剩余 所以我要做這個(gè)5和6對(duì)吧?5.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(已繳納的增值稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 。6.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(抵扣繳納增值稅的一部分稅額)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

林木老師 解答

2022-04-18 20:57

剛開(kāi)始那種藍(lán)字錯(cuò)誤上午藍(lán)字發(fā)票是借應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。

林木老師 解答

2022-04-18 21:00

這張發(fā)票在上個(gè)月是交了稅
然后第二個(gè)月開(kāi)紅字的發(fā)票就做相反的分錄,這個(gè)稅額在你申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅額會(huì)自動(dòng)扣款掉。
然后你在做一張你開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票。

???? 追問(wèn)

2022-04-18 21:04

是的老師 我是在這里寫(xiě)錯(cuò)了 正常寫(xiě)的是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;應(yīng)交稅費(fèi)。我是重新又開(kāi)了一張藍(lán)色發(fā)票,我現(xiàn)在不懂的是因?yàn)檫@張要作廢的發(fā)票增值稅已繳納,次月只抵了一部分還有剩余,所以我要做這個(gè)5和6的憑證對(duì)吧?5.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(已繳納的增值稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 。6.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(抵扣繳納增值稅的一部分稅額)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

林木老師 解答

2022-04-19 07:00

對(duì)的,你要做5和6號(hào)憑證。

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同學(xué),一般跨月只能紅沖不能作廢,你是不是紅沖了?
2022-04-18 16:20:39
你好!跨月不可以作廢
2022-02-10 02:59:46
您好, 先開(kāi)紅字信息表,再開(kāi)紅字發(fā)票。 第一步“填寫(xiě)信息表”:開(kāi)票軟件主界面 → 點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)”→ 根據(jù)角色選擇申請(qǐng)方 → 選擇申請(qǐng)?jiān)?→ 根據(jù)角色和申請(qǐng)理由情況輸入需沖銷正數(shù)發(fā)票的代碼及號(hào)碼 → 點(diǎn)擊【下一步】或【確定】→ 完整填寫(xiě)信息表 → 點(diǎn)擊工具欄【打印】按鈕 → 打印出信息表。 第二步“上傳信息表”:開(kāi)票軟件主界面→點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” → 選擇開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表 → 點(diǎn)擊工具欄【上傳】→ 系統(tǒng)自動(dòng)將信息表上傳到國(guó)稅服務(wù)器端審核 → 退出開(kāi)票軟件后再次進(jìn)入開(kāi)票軟件→ 進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” → 可以查看上傳的信息表描述項(xiàng)顯示為“審核通過(guò)”→ 即可開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。 第三步“填開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票”:開(kāi)票軟件主界面 → 點(diǎn)擊“發(fā)票管理”→“發(fā)票填開(kāi)”→ 選擇票種“增值稅專用發(fā)票”→ 進(jìn)入發(fā)票填開(kāi)界面 → 點(diǎn)擊工具欄【紅字】按鈕 → 選擇第三項(xiàng)“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”→ 選擇已經(jīng)審核通過(guò)的信息表 → 系統(tǒng)自動(dòng)將信息表內(nèi)容填寫(xiě)到發(fā)票界面 → 發(fā)票界面“數(shù)量”、“金額”、“稅額”、“合
2022-11-11 11:50:46
你好,如果是專票購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證了,購(gòu)買(mǎi)方必須開(kāi)紅字信息表銷售,方才能開(kāi)紅字。
2022-02-18 09:09:51
你好,這樣處理沒(méi)有影響的
2023-12-27 16:18:09
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