
老師,社保都是當月計提當月交納,可是因為賬上余額不足,有一部分是次月扣的,這部分怎么做賬?還正常計提嘛,那繳的時候未交的那部分怎么做分錄
答: 計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
我們公司中途開始建賬,以前會計都不做賬,銀行有余額怎么做分錄
答: 在貨幣資金期初里面
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,想問下當年加計抵減已經做抵減,但是賬上未做,另外還有余額,應該怎么做分錄
答: 你好,加計抵減只用在申報的時候抵減增值稅,在其他收益,政府補助反應 余額在以后可繼續(xù)抵






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郭老師 解答
2022-04-15 10:44