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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-01-31 15:43

你好,加計抵減只用在申報的時候抵減增值稅,在其他收益,政府補助反應
余額在以后可繼續(xù)抵

自由的小蝦米 追問

2024-01-31 16:32

會計分錄:借:應交稅金-增值稅(加計抵減)貸:其他收益,是這樣嗎?

高輝老師 解答

2024-01-31 16:34

你好,是的,是這樣做分錄

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你好,加計抵減只用在申報的時候抵減增值稅,在其他收益,政府補助反應 余額在以后可繼續(xù)抵
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久懸賬戶月一直是0,沒有發(fā)生業(yè)務不需要做分錄,但是建議不用的話進行銷戶
2022-01-18 21:33:30
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-04-15 10:44:44
在貨幣資金期初里面
2019-06-12 16:11:16
你好,只是時間差產(chǎn)生 不需要做分錄,
2022-01-25 09:47:44
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