
老師,社保都是當月計提當月交納,可是因為賬上余額不足,有一部分是次月扣的,這部分怎么做賬?還是只計提扣款的那部分?
答: 你好,還是正常計提扣款,扣了多少你就做多少支付。
老師,我們這邊社保做賬是計提的單位部分,如果我做年報社保部分應該是看哪一方的余額呢
答: 你好,學員,這個是看計提的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,社保都是當月計提當月交納,可是因為賬上余額不足,有一部分是次月扣的,這部分怎么做賬?還正常計提嘛,那繳的時候未交的那部分怎么做分錄
答: 計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
1月賬本12月社保付33494.62,1月社保增加1人計提35646.09,科目余額會有貸方余額2151.47,這個貸方余額怎么消除
其他應付的社保余額為負數,需要重分類到其他應收嘛?重分類到其他應收,需要計提壞賬嘛 這是社保 其他應付-社保余額是負數 ,說明多交社保了 這塊兒這樣也和其他正常款項一樣 重分類到其他應收 計提壞賬?
其他應付的社保余額為負數,需要重分類到其他應收嘛?重分類到其他應收,需要計提壞賬嘛 這是社保 其他應付-社保余額是負數 說明多交社保了 這塊兒這樣也和其他正常款項一樣 重分類到其他應收計提壞賬?






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2022-04-15 10:33
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