請問, 異常發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出 怎么做分錄 問
1. 原來已抵扣,現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出 借:原材料 / 庫存商品 / 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 2. 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 3. 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 貸:銀行存款 答
老板要開了財務(wù)領(lǐng)導(dǎo),那個我要直接給她說嗎?…… 問
您好,要老板自已說,您最好不要說 答
老師,A公司持股B公司99%的股權(quán),金額99萬。A注資到B 問
同學(xué)您好,是的,借長期股權(quán)投資-b公司99萬 貸銀行存款99萬 答
1.實繳需要押金嗎,必須要公示嗎,如果沒有公示咋辦, 問
第一個不需要押金,需要公示,現(xiàn)在補 第二個二月份有工資就計提 沒有工資,不用 營業(yè)執(zhí)照下來就可以做帳 答
老師好,個體工商戶查賬征收有稅率的怎么作收入分 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

其他應(yīng)付的社保余額為負數(shù),需要重分類到其他應(yīng)收嘛?重分類到其他應(yīng)收,需要計提壞賬嘛 這是社保 其他應(yīng)付-社保余額是負數(shù) ,說明多交社保了 這塊兒這樣也和其他正常款項一樣 重分類到其他應(yīng)收 計提壞賬?
答: 你好 ; 貸方負數(shù)就是會到其他應(yīng)收款借方去; 收不回來了就是壞賬了。 是的
其他應(yīng)付的社保余額為負數(shù),需要重分類到其他應(yīng)收嘛?重分類到其他應(yīng)收,需要計提壞賬嘛
答: 你好; 其他應(yīng)付款 貸方負數(shù)了。 說明是其他應(yīng)收款借方了。 是的。? 到時確實沒法收回來的走壞賬? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)收賬款-個稅,其他應(yīng)收賬款-社保,夸年底了,一直有借方余額,我是應(yīng)該做壞賬準備還是怎樣好點?
答: 你好同學(xué),你要先查一下為什么會產(chǎn)生這個原因呢?
借:減值損失 5500 貸:壞賬 5500 借壞賬 5500 貸:其他應(yīng)收 5500發(fā)生壞賬是這樣做么,以前沒有計提
收購公司的壞賬準備數(shù)大于其他應(yīng)收款賬面價值,出報表該如何處理。之前的數(shù)據(jù)是無法找到了。我問了之前的會計,他只知道是審計審核出來的壞賬準備多了,但不知道具體原因。
當期按應(yīng)收款項計算者應(yīng)提壞賬準備金額=期末應(yīng)收款項余額x壞賬準備的計提比例,期末應(yīng)余額包括其他應(yīng)收款嗎








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