上個(gè)月暫估了原材料500,這個(gè)月收到一部分的原材料 問
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個(gè)發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要入什么科目 問
你好海運(yùn)費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯(cuò)了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點(diǎn)長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺(tái)回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價(jià) 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認(rèn) 借:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺(tái)回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 月末核銷差價(jià) 借:利潤分配 — 應(yīng)付公司利潤 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件,還是excel表格? 問
內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件 答

老師 1月付款 3月收到貨 4月收到發(fā)票 但是發(fā)票又不打算抵扣 這個(gè)賬怎么做??
答: 同學(xué)不打算抵扣,記入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣金額
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒付款可以先抵扣嗎?
答: 您好,沒有付款也可以抵扣的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,請問下銀行自己更名了,收到的發(fā)票會(huì)有影響嗎?能不能正常抵扣
答: 你好 銀行自己更名了。 意思是你們自己銀行名稱變了還是什么意思





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小鑫 追問
2022-04-14 10:15
小鑫 追問
2022-04-14 10:17
venus老師 解答
2022-04-14 10:17
venus老師 解答
2022-04-14 10:17
小鑫 追問
2022-04-14 10:21
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2022-04-14 10:22
venus老師 解答
2022-04-14 10:22
小鑫 追問
2022-04-14 10:25
venus老師 解答
2022-04-14 10:30