老師,上年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到以前年度損益分錄怎么做啊

優(yōu)雅的柚子
于2022-04-14 09:34 發(fā)布 ??2369次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-14 09:38
你好; 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 月末結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
、
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
結(jié)轉(zhuǎn) 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸 以前年度損益調(diào)整
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你好,影響損益的進(jìn)入這個(gè)科目對(duì)。
2023-07-11 09:13:32
您好,你現(xiàn)在是應(yīng)付賬款里面有余額嗎?
2026-03-23 12:17:44
是的,就是那樣處理的
2025-05-06 10:46:22
?你好; 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 月末結(jié)轉(zhuǎn)??
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
、
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
結(jié)轉(zhuǎn) 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸? ?以前年度損益調(diào)整
2022-04-14 09:38:11
你好,你這個(gè)業(yè)務(wù)跨年嗎?
2022-05-20 11:51:16
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