老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯(cuò)必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實(shí) 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調(diào)整下 答

12月份買的車,當(dāng)時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,是在一季度就補(bǔ)交嗎?賬上需要怎么調(diào)?
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 補(bǔ)交的原因是計(jì)入費(fèi)用又轉(zhuǎn)為資產(chǎn)了嗎? 目前看不出你要調(diào)整什么呢
管理費(fèi)用要交企業(yè)所得稅嗎
答: 企業(yè)所得稅是按照企業(yè)一定的稅率,按照企業(yè)實(shí)際繳納的各項(xiàng)稅收支出,從企業(yè)的營業(yè)收入中扣除允許扣除的費(fèi)用、扣除項(xiàng)目后,繳納給國家的稅款。管理費(fèi)用是否應(yīng)該交納企業(yè)所得稅,取決于該費(fèi)用是否是企業(yè)實(shí)際發(fā)生的、可抵扣的費(fèi)用。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅可以抵扣百分之幾的管理費(fèi)用
答: 您好,您指的是什么管理費(fèi)
公司自用的那些挖機(jī)、鏟車沒有活干,每月折舊就做在管理費(fèi)用,然后企業(yè)所得稅匯繳時(shí)再調(diào)增,我理解的對不對
老師你好,對外贈送自產(chǎn)產(chǎn)品計(jì)入管理費(fèi)用,沒有發(fā)票企業(yè)所得稅匯算時(shí)要調(diào)增嗎
怎么計(jì)算企業(yè)所得稅前可扣除的銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用,,應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納的所得稅額,2018年度應(yīng)補(bǔ)的所得額稅。









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強(qiáng)健的期待 追問
2022-04-13 07:39
鐘存老師 解答
2022-04-13 09:52