老師請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)怎么掛帳,發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),我們也開(kāi)出 問(wèn)
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(采購(gòu)入庫(kù)) 借:庫(kù)存商品 — 大豆油(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款(含稅金額,即表中 “進(jìn)項(xiàng)(含稅)”) 銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票(銷(xiāo)售出庫(kù)) 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款(含稅金額,即表中 “銷(xiāo)項(xiàng)(含稅)”) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 — 大豆油 價(jià)差(后期收回) 價(jià)差屬于應(yīng)收款項(xiàng),計(jì)提時(shí): 借:其他應(yīng)收款 — 價(jià)差 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 / 其他業(yè)務(wù)收入 實(shí)際收回時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 — 價(jià)差 費(fèi)用(我方承擔(dān)的成本) 費(fèi)用屬于當(dāng)期經(jīng)營(yíng)成本,計(jì)提時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 / 應(yīng)付賬款 實(shí)際支付時(shí): 借:其他應(yīng)付款 / 應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 答
老師,23年有一筆分錄,之前沒(méi)有做過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè) 問(wèn)
你好,需要計(jì)提上個(gè)人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 答
老師您好,企業(yè)今年要注銷(xiāo)了,注銷(xiāo)前要做注銷(xiāo)前的匯 問(wèn)
您好,要的,還要做清算表 答
業(yè)務(wù)招待費(fèi)和自己的商品送給客戶(hù)。這兩個(gè)在增值 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳調(diào)增之前暫估入賬(未取得的發(fā)票),后面 問(wèn)
您好,要把暫估紅沖掉的 答

老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅,第一季度有代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票1萬(wàn)元,已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出第二季度未開(kāi)發(fā)票,未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出,第三季度未開(kāi)發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。第四季度未開(kāi)發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表,第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎?
答: 同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就行
您好,老師請(qǐng)教一下我增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)和我的財(cái)務(wù)報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)差了一個(gè)增值稅的金額,我的利潤(rùn)表的本年累計(jì)比增值稅申報(bào)表多了2季度增值稅的金額,我應(yīng)該怎么調(diào)成一致呀?
答: 你好!你指的是增值稅申報(bào)表的收入和你利潤(rùn)表收入不相符嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅申報(bào)表中的起初未繳稅額本年累計(jì)數(shù)是啥意思 177125
答: 第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”填寫(xiě)。“本年累計(jì)”按上年度最后一個(gè)稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本年累計(jì)”填寫(xiě)。










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