老師:我們幾個(gè)店鋪統(tǒng)計(jì)的賬,不涉及到稅務(wù),以前是做 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們24年是虧損,25年匯算還沒(méi)做,我剛看了一下 問(wèn)
你好,彌補(bǔ)后不要交稅就不計(jì)提所得稅的 答
越公司長(zhǎng)投1526.35萬(wàn),2026年4月會(huì)完成對(duì)投資子公 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要更正越公司2025年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表 答
老師這10萬(wàn)的開(kāi)專(zhuān)票3個(gè)點(diǎn)這樣算稅對(duì)嗎 問(wèn)
你好,對(duì)的,就是按照不同稅種的稅率計(jì)算。 答
老師,公司資金周轉(zhuǎn)困難,可以申請(qǐng)緩交稅款嗎 問(wèn)
可以。 公司資金周轉(zhuǎn)困難,符合條件可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期繳納稅款,最長(zhǎng)可緩交 3 個(gè)月。 答

請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是這樣做分錄嗎?如果計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,增值稅申報(bào)表里按無(wú)票收入申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣會(huì)造成報(bào)表和增值稅申報(bào)的收入不一致的情況吧?借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
答: 你好,同學(xué),你個(gè)稅的稅費(fèi)也是在系統(tǒng)中申報(bào)的。是一致的
我的系統(tǒng)沒(méi)有其他收益這個(gè)科目怎么辦 ,可以增加這個(gè)科目 不增加的話可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入」 但是如果計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那我增值稅的收入和財(cái)務(wù)報(bào)表的收入就對(duì)不上了哦?
答: 可以把它放到其他業(yè)務(wù)收入。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
營(yíng)業(yè)外收入,需要在增值稅表中申報(bào)收入嗎?
答: 你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。








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