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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-04-12 11:30

同學(xué)你好
是分公司嗎

yokii 追問

2022-04-12 11:33

不是分公司呢。

樸老師 解答

2022-04-12 11:37

同學(xué)你好
那你們是小微嗎
年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元
同時(shí)符合這三個(gè)條件就屬于

yokii 追問

2022-04-12 11:44

我資產(chǎn)總額超過5千萬了,所得稅申報(bào)的時(shí)候顯示不符合小微,增值稅申報(bào)的時(shí)候附加稅減半征收顯示符合小微

樸老師 解答

2022-04-12 11:53

同學(xué)你好
那你不是小微了哦

yokii 追問

2022-04-12 11:54

我知道我不是,但是我增值稅附加為啥減半了

樸老師 解答

2022-04-12 11:57

這個(gè)你得問問稅局
看看是不是系統(tǒng)問題

上傳圖片 ?
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只要做結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅就可以的
2022-01-11 11:03:26
同學(xué)你好 是分公司嗎
2022-04-12 11:30:16
你好 要先填寫附表一,這個(gè)是最重要的,按照你開票出去的金額填寫。 這個(gè)一般默認(rèn)都已經(jīng)填好數(shù)據(jù)了 然后再填寫主表
2022-01-12 09:21:01
就首先啊,提供了服務(wù),對方應(yīng)該給你錢,但如果說他沒有給你錢,直接用產(chǎn)品給你的話,那么這一部分產(chǎn)品也就是要按照收入去交稅,這個(gè)理解是正確的。然后你再把這個(gè)產(chǎn)品賣出去,哎你還要交一次稅,如果說你之前這個(gè)產(chǎn)品啊,拿進(jìn)來的時(shí)候,對方給你開的是專票,那么你可以抵扣。
2022-02-18 14:21:44
該筆過賬需要開票么 ?需要你把開票要繳納的稅款合計(jì)加起來 ,在加你們要單獨(dú)收費(fèi)的點(diǎn)數(shù)金額 !虛假的業(yè)務(wù) 不建議過賬哦!
2022-06-08 17:57:44
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