
老師,我們這邊享受國(guó)家延緩繳款政策,增值稅附加稅所得稅都享受延遲3個(gè)月后繳款,比方說(shuō)2021年10月所屬期的稅費(fèi)次年(2022年2月)才扣稅費(fèi),。一、10月增值稅分錄怎么做?二、年底還需要結(jié)轉(zhuǎn)未交的稅款嗎?分錄怎么做?
答: 只要做結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅就可以的
我2022年第一季度增值稅附加稅享受了小微減半征收,所得稅為啥不能享受小微呢
答: 同學(xué)你好 是分公司嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
對(duì)方公司為了取得過(guò)獎(jiǎng)?wù)埼覀冏龉芾碜稍円?guī)范服務(wù)幫他們?nèi)〉檬±锏莫?jiǎng)項(xiàng)她們付我們服務(wù)費(fèi)。但是如果她們獲獎(jiǎng)了再獎(jiǎng)勵(lì)產(chǎn)品我們?cè)趺醋鰩に闶杖雴嵝枰皇裁炊悾克闶杖耄鲋刀惛郊佣愃枚? 那我借什么?那我們?cè)儋u出去不是雙重上說(shuō)嗎?
答: 就首先啊,提供了服務(wù),對(duì)方應(yīng)該給你錢,但如果說(shuō)他沒(méi)有給你錢,直接用產(chǎn)品給你的話,那么這一部分產(chǎn)品也就是要按照收入去交稅,這個(gè)理解是正確的。然后你再把這個(gè)產(chǎn)品賣出去,哎你還要交一次稅,如果說(shuō)你之前這個(gè)產(chǎn)品啊,拿進(jìn)來(lái)的時(shí)候,對(duì)方給你開(kāi)的是專票,那么你可以抵扣。










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