請問, 異常發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 怎么做分錄 問
1. 原來已抵扣,現(xiàn)在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借:原材料 / 庫存商品 / 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 2. 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 3. 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 貸:銀行存款 答
老板要開了財務(wù)領(lǐng)導(dǎo),那個我要直接給她說嗎?…… 問
您好,要老板自已說,您最好不要說 答
老師,A公司持股B公司99%的股權(quán),金額99萬。A注資到B 問
同學(xué)您好,是的,借長期股權(quán)投資-b公司99萬 貸銀行存款99萬 答
1.實繳需要押金嗎,必須要公示嗎,如果沒有公示咋辦, 問
第一個不需要押金,需要公示,現(xiàn)在補 第二個二月份有工資就計提 沒有工資,不用 營業(yè)執(zhí)照下來就可以做帳 答
老師好,個體工商戶查賬征收有稅率的怎么作收入分 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,也屬于國家高新企業(yè),a公司現(xiàn)在做3月的賬,2月做賬的時候,因為2月工資表沒有及時算出來,2月是計提2月的工資(金額是預(yù)估的),那么a公司在做3月的賬的時候,2月工資表已經(jīng)算出來了,那么3月做賬的時候,調(diào)整下2月計提工資的差額,可以嗎?之前的做法是全部紅沖2月計提的工資分錄,然后再3月重新做一筆正確的藍(lán)字分錄
答: 你好;? ?可以的。 可以這樣的 ; 實際中 可以當(dāng)月計提 ;到時確定好 調(diào)整差異金額的?
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,也是屬于高新企業(yè),目前a公司計提工資是這樣計提的,本月發(fā)上月工資,然后本月計提工資也是計提上月工資,社保也是一樣計提方法。請問這樣是不是不遵守權(quán)責(zé)發(fā)生制了
答: 您好,對的,那樣的話不遵守的了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,屬于高新企業(yè),4月的工資在5月計提,這樣可以嗎
答: 你好。這是按月計提的如果是月忘記了在工資是按月計提的,如果4月忘記了,在5月補上就行。工資是按月計提的,如果4月忘記了,在5月補上就行。









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