上個(gè)月暫估了原材料500,這個(gè)月收到一部分的原材料 問
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個(gè)發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要入什么科目 問
你好海運(yùn)費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯(cuò)了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請(qǐng)樸老師解答,問題有點(diǎn)長,請(qǐng)老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺(tái)回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價(jià) 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認(rèn) 借:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺(tái)回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 月末核銷差價(jià) 借:利潤分配 — 應(yīng)付公司利潤 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件,還是excel表格? 問
內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件 答

老師,請(qǐng)教個(gè)問題,有個(gè)小規(guī)模,2020-2021年的賬里有幾個(gè)憑證是這樣:庫存商品不夠,代賬會(huì)計(jì)沒有做暫估處理而是直接寫借庫存商品2萬貸庫存現(xiàn)金(或其他應(yīng)收款)2萬,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)普票開進(jìn)來了8萬,現(xiàn)在是匯算清繳的時(shí)間,應(yīng)該怎么處理呢,(我認(rèn)為要先寫分錄調(diào)去年的未分配利潤但不知道怎么寫,然后到匯算清繳上調(diào)整數(shù)據(jù),也不知道在哪個(gè)位置調(diào))我沒有經(jīng)驗(yàn),請(qǐng)知道的朋友老師知道一下,謝謝!謝謝!謝謝!
答: 你的意思就是說在二零年暫估的,但是在二一年匯算清繳之前取得的發(fā)票嗎?
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,有個(gè)小規(guī)模,2020-2021年的賬里有幾個(gè)憑證是這樣:庫存商品不夠,代賬會(huì)計(jì)沒有做暫估處理而是直接寫借庫存商品2萬貸庫存現(xiàn)金(或其他應(yīng)收款)2萬,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)普票開進(jìn)來了8萬,現(xiàn)在是匯算清繳的時(shí)間,應(yīng)該怎么處理呢,(我認(rèn)為要先寫分錄調(diào)去年的未分配利潤但不知道怎么寫,然后到匯算清繳上調(diào)整數(shù)據(jù),也不知道在哪個(gè)位置調(diào))我沒有經(jīng)驗(yàn),請(qǐng)知道的朋友老師知道一下,
答: 您好,1紅字沖回錯(cuò)誤分錄,按正確分錄重新做賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我今年剛來一家公司,之前他們沒有專業(yè)的財(cái)務(wù),是老板自己在記得賬,他告訴我去年他們分紅完剩余的金額是60萬,但這60萬中包含了1萬元去年員工的借款,還未還給公司,還有兩個(gè)對(duì)公戶的存款一共1萬元,剩余的錢都在老板個(gè)人賬戶中,那么我初期建賬的時(shí)候,是不是應(yīng)該把把60萬放入未分配利潤中,庫存現(xiàn)金58萬,銀行存款1萬,其他應(yīng)收款1萬,這樣賬就平了?
答: 你好,很高興為你解答 59萬未分配利潤,1萬其他應(yīng)收款










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