
老師。您好,從代理記賬公司拿賬回來(lái),他們沒(méi)用預(yù)售預(yù)收賬款這個(gè)科目,記入了應(yīng)收賬款的貸方,那么我錄期初數(shù)據(jù)改怎么錄,因?yàn)閼?yīng)收賬款是借方余額,還有,應(yīng)付賬款的借方余額怎么錄
答: 期初數(shù)據(jù)按應(yīng)收賬款錄,后期再做調(diào)整分錄
老師,原來(lái)代理記賬公司做的,現(xiàn)在自己公司重新建賬套,外賬有挺多預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款這些需要入內(nèi)賬期初余額中嗎?如果不需要對(duì)方開(kāi)票過(guò)來(lái)內(nèi)賬需要怎么處理?
答: 你好,要記入內(nèi)賬的期初的, 不開(kāi)票的就按實(shí)際 收到貨了就正常入庫(kù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,剛從外面代理記賬公司接的賬過(guò)來(lái),想問(wèn)一下他沒(méi)設(shè)預(yù)付賬款把它做成應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),那后面支付了怎么沖這個(gè)應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)呢,在借方還是貸方
答: 你好,應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)了,表示你提前支付的,對(duì)方應(yīng)該是沒(méi)有給你貨物,或者是沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)之后借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。









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