
老師,原來代理記賬公司做的,現(xiàn)在自己公司重新建賬套,外賬有挺多預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款這些需要入內(nèi)賬期初余額中嗎?如果不需要對方開票過來內(nèi)賬需要怎么處理?
答: 你好,要記入內(nèi)賬的期初的, 不開票的就按實際 收到貨了就正常入庫
老師。您好,從代理記賬公司拿賬回來,他們沒用預(yù)售預(yù)收賬款這個科目,記入了應(yīng)收賬款的貸方,那么我錄期初數(shù)據(jù)改怎么錄,因為應(yīng)收賬款是借方余額,還有,應(yīng)付賬款的借方余額怎么錄
答: 期初數(shù)據(jù)按應(yīng)收賬款錄,后期再做調(diào)整分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,剛從外面代理記賬公司接的賬過來,想問一下他沒設(shè)預(yù)付賬款把它做成應(yīng)付賬款負數(shù),那后面支付了怎么沖這個應(yīng)付賬款負數(shù)呢,在借方還是貸方
答: 你好,應(yīng)付賬款是負數(shù)了,表示你提前支付的,對方應(yīng)該是沒有給你貨物,或者是沒有給你開發(fā)票,開進來之后借庫存商品貸應(yīng)付賬款。








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