
一般納稅人申報(bào)增值稅之后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額錯(cuò)誤,作廢申報(bào)表之后可以進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
答: 作廢申報(bào)表之后可以進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,紅沖銷項(xiàng)發(fā)票,申報(bào)增值稅填寫申報(bào)表怎么填寫哇
答: 你好,當(dāng)月的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額在附表一里面填寫的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,本月開具銷項(xiàng)發(fā)票【其他咨詢服務(wù)】6%稅率,在增值稅申報(bào)表一中,銷售額和稅額,填入哪一欄呢?
答: 附表1 6%一般計(jì)稅服務(wù)一欄 表3第三行第一列
我們公司3月份沒有開出銷項(xiàng)發(fā)票,但是有進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅呀,詳細(xì)說說
老師好,申報(bào)增值稅時(shí),開出的銷項(xiàng)票系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出收入,沒有開票的收入是不是用銀行收到的收入減去開票的收入,謝謝老師
老師1月紅沖了12月的發(fā)票,那12月報(bào)增值稅的時(shí)候這張發(fā)票正常申報(bào)就行吧,銷項(xiàng)發(fā)票








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


