
一般納稅人申報(bào)增值稅之后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額錯(cuò)誤,作廢申報(bào)表之后可以進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
答: 作廢申報(bào)表之后可以進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師1月紅沖了12月的發(fā)票,那12月報(bào)增值稅的時(shí)候這張發(fā)票正常申報(bào)就行吧,銷項(xiàng)發(fā)票
答: 是,12月報(bào)增值稅的時(shí)候這張發(fā)票正常申報(bào)就行
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)中進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票采集具體操作是怎樣的?
答: 你好,1)銷項(xiàng)發(fā)票采集 點(diǎn)擊“銷項(xiàng)發(fā)票管理”,如稅控設(shè)備已抄報(bào),便直接點(diǎn)擊“一鍵獲取銷項(xiàng)發(fā)票”。 如存在未開票收入,或開出的非稅控設(shè)備發(fā)票,則需要手工增加: 2)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票采集 點(diǎn)擊“進(jìn)項(xiàng)發(fā)票采集”,如已做完發(fā)票認(rèn)證,便直接點(diǎn)擊“一鍵導(dǎo)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票”。
增值稅納稅申報(bào)表附表一的開具增值稅專用發(fā)票和開具其他發(fā)票的銷售額和應(yīng)納銷項(xiàng)稅額怎么求
我們公司3月份沒有開出銷項(xiàng)發(fā)票,但是有進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅呀,詳細(xì)說說
老師你好,本月開具銷項(xiàng)發(fā)票【其他咨詢服務(wù)】6%稅率,在增值稅申報(bào)表一中,銷售額和稅額,填入哪一欄呢?
收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選里沒有負(fù)數(shù)發(fā)票信息,申報(bào)的時(shí)候增值稅怎么申報(bào)?






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2026-01-06 15:40
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