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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-10 16:21

那請(qǐng)問老師該怎么做分錄?

婷婷 追問

2017-04-10 16:35

謝謝老師,但是現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))存在借方余額,這樣調(diào)整的話應(yīng)交稅費(fèi)借方更大了,是不是應(yīng)該兩個(gè)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)156 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)156。然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)156 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅156

鄒老師 解答

2017-04-10 16:16

你好,不是的 
增值稅是負(fù)債,不影響利潤的

鄒老師 解答

2017-04-10 16:21

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

鄒老師 解答

2017-04-10 17:09

你好,銷項(xiàng)怎么會(huì)在借方呢

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你好,不是的 增值稅是負(fù)債,不影響利潤的
2017-04-10 16:16:11
同學(xué)你好,這個(gè)就是直接用未分配利潤,不用損益類科目造成利潤表取不到數(shù),然后勾稽關(guān)系不對(duì)。像你這么小的金額,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接用損益類科目就好了
2022-04-03 21:47:55
是的。你很棒,就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
你好,同學(xué) 因?yàn)?直接用了未分配利潤科目,這個(gè)科目不過利潤表,報(bào)表勾稽出現(xiàn)這一筆差異是正常的
2024-01-14 14:00:25
你好? 要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤?
2022-03-23 13:48:13
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