污视频免费在线观看网站一区-久久国产亚洲精选av-美女丝袜av一区二区三区-大鸡巴把骚笔草美了视频-国产哺乳奶水在线播放-一区二区国产三区亚洲-久久久亚洲熟妇熟女在线视频-一卡二卡三卡国色天香免费看-青青青爽在线视频免费观看

送心意

潘潘老師

職稱管理會計(jì)師 財(cái)稅師

2022-03-25 14:01

你好,同學(xué)你的應(yīng)交增值稅=16000+本期發(fā)生銷項(xiàng)17000-進(jìn)項(xiàng)1700=31300

潘潘老師 解答

2022-03-25 14:01

你的期末加1700是錯(cuò)的哈!

潘潘老師 解答

2022-03-25 14:06

你的本月利潤=收入1000?100-成本1000?50-利息180=49820
期末利潤起初17000+49820=66820
同學(xué)從你的題目分析得出以上答案
你看一下其他數(shù)據(jù)還有問題嗎再進(jìn)行計(jì)算

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
是的。你很棒,就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
你好,同學(xué) 因?yàn)?直接用了未分配利潤科目,這個(gè)科目不過利潤表,報(bào)表勾稽出現(xiàn)這一筆差異是正常的
2024-01-14 14:00:25
你好? 要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤?
2022-03-23 13:48:13
你好,同學(xué)你的應(yīng)交增值稅=16000+本期發(fā)生銷項(xiàng)17000-進(jìn)項(xiàng)1700=31300
2022-03-25 14:01:09
對的,是的,只要做了以前年度損益調(diào)整,或者是利潤分配都會不一致。
2023-03-13 14:34:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...