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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-06 09:35

這個(gè)你沒抵扣的話不需要轉(zhuǎn)

 追問

2022-04-06 09:53

老師  抵扣了  去年就抵扣了

東老師 解答

2022-04-06 09:54

抵扣的話,你再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)了。

 追問

2022-04-06 09:59

老師  結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅金嗎

東老師 解答

2022-04-06 10:00

在你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)。

 追問

2022-04-06 10:03

老師  結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目啊

東老師 解答

2022-04-06 10:03

你不是抵扣嗎?就和你增值稅一起結(jié)轉(zhuǎn)呀?

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這個(gè)你沒抵扣的話不需要轉(zhuǎn)
2022-04-06 09:35:05
借:營業(yè)外支出 3200 貸:應(yīng)交增值稅 -未交增值稅 3200
2023-01-15 15:40:17
你好, 開票稅控盤抵扣分錄, 收到稅盤發(fā)票并付款的時(shí)候, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi), 貸:銀行存款, 抵扣增值稅的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
你好,季度報(bào)稅的季度末的那個(gè)月 第四季度在12月份做
2020-01-10 00:07:48
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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