老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
報個稅,公司平時只是平時零星付一點,也不是全部人 問
你好,工資是發(fā)放后申報,平日可以零申報沒發(fā)放時 答
請問一下老師,這分錄對嗎 問
同學(xué)你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報的所得稅預(yù)交表,提示的營業(yè)外收入,增 問
你好,減免得增值稅需要填寫到營業(yè)外收入那里,你營業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā),沒錢了就先拖欠 問
就那樣填報就行,據(jù)實填報 答

如圖所示假如上月計提10000工資,假設(shè)企業(yè)實發(fā)工資低于實發(fā)金額如何做賬務(wù)處理呢
答: 你好,核實情況,少發(fā)的后期補發(fā),屬于多計提的予以沖回
您好,請問計提工資,社保,怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,您看下這個內(nèi)容 你好,公司社保, 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 計提工資, 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資, 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款 ——社保(個人) 貸:其他應(yīng)付款 ——公積金(個人) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 借:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 借:其他應(yīng)付款 ——社保(個人) 借:其他應(yīng)付款 ——公積金(個人) 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好我們在陜西財政云里面做賬,計提工資時只做財務(wù)賬務(wù)處理,不做預(yù)算賬務(wù)處理,為什么會出現(xiàn)差異項?
答: 你好,現(xiàn)在政府會計師雙分錄的,你要做預(yù)算會計的,發(fā)放時做就可以了。







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詩和遠方 追問
2022-04-01 22:40
詩和遠方 追問
2022-04-01 22:41
圖圖*老師 解答
2022-04-01 23:11