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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-01 16:51

借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款。

懵懂的鋼筆 追問

2022-04-01 17:00

不能直接做一筆紅沖的分錄,然后再做一筆正確的藍字分錄嗎

郭老師 解答

2022-04-01 17:05

你好,因為跨年了,最好用以前年度損益調(diào)整,尤其是有差額的情況下。

懵懂的鋼筆 追問

2022-04-01 17:06

沒有差額的

郭老師 解答

2022-04-01 17:08

沒有差額可以這么做的。

懵懂的鋼筆 追問

2022-04-02 10:39

好的,謝謝

郭老師 解答

2022-04-02 10:45

不用客氣,工作愉快。

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你好,先把預提的成本分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做相應分錄?
2022-04-01 16:33:58
借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款。
2022-04-01 16:51:12
你好,當時暫估的分錄怎么做的?
2022-03-17 12:06:20
你好你可以直接把發(fā)票貼到里面去。
2024-01-12 14:21:19
你好,是購買商品的嗎?借庫存商品 貸銀行存款確認收入之后,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
2023-10-02 11:36:20
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